Доброго дня уважаемые коллеги, на 20 счете в конце года при закрытии остается висеть сумма начисленной амортизации, что с ней делать? Она так и будет висеть? или это неправильно?
Comments
Добрый день. А у Вас есть незавершенное производство? Если нет - это неправильно.
Да на 43 счете висит готовая продукция по итогам года
Цитата: Да на 43 счете висит готовая продукция по итогам года
Добрый день. Коллега, не путайте! Есть готовая продукция и есть незавершенное производство - то, что уже в процессе, но еще не может считаться готовой продукцией. Я спрашивал именно про незавершенное производство. В Вашей ситуации, насколько я понимаю, всё же ошибка: даже если осталось НЗП, то оно не может оцениваться только по сумме амортизации. Должны остаться и еще какие-то затраты.
Никак не могу найти где собака зарыта, какие могут быть возможные ошибки? Вы правы коллега незавершенки у меня нет
Цитата: Никак не могу найти где собака зарыта, какие могут быть возможные ошибки? Вы правы коллега незавершенки у меня нет
Добрый день. А здесь уже могут быть ошибки двух сортов: либо методология, либо настройка программы. Возможно, когда начисляли амортизацию, начисляли ее не в расходы по конкретному виду продукции, а "вообще". А потом забыли распределить по конкретным видам продукции. Но это только предположение...